简历编号:774222102 |
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更新日期:2024-11-02 18:27 |
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钟先生
目前所在: | 天河区 | 年 龄: | 35 |
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户口所在: | 广州市 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 171 cm | |
我的特长: | 体 重: | 78 kg |
◆ 求职意向
行业意向: | 多元化业务集团公司 | ||
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 审计人员:审计经理,咨询顾问/总监/经理:项目经理,IT-管理:咨询顾问 | 职 称: | 高级 |
工作年限: | 12 | 参加工作日期: | 2012-07 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 20000~29999元 | 希望工作地区: | 香港特别行政区,澳门特别行政区,广州市 |
◆ 工作经历
广州华商教育集团 起止年月:2024-07 ~ 至今 | |
公司性质: | 股份制企业 所属行业:教育/培训/院校 |
担任职位: | ESG内控内审部经理 |
工作描述: | 通过参与工作,在内部控制评价、风险管理评估、内部审计管理、工作坊运营及国际金融项目合作等多方面积累了丰富经验。不仅提升了自身在 ESG 领域的专业知识和技能,还锻炼了团队管理、沟通协调、风险防控等综合能力。同时,项目的成功实施也为集团在 ESG 领域的发展奠定了坚实基础,进一步提升了集团在教育合作、国际金融项目参与等方面的影响力和竞争力。 一、部门管理协助 协助总监制定完善 ESG 内控内审部门规划、计划与制度,保工作与集团 ESG 目标一致。参与团队建设,包括招聘、培训等,提升成员专业能力。协助分配任务、监督进展,解决问题,保障部门顺畅运行。 二、内部审计工作 组织实施集团全面审计,依法规、规范及集团 ESG 政策标准开展。制定审计计划与方案,运用技术工具收集分析证据,客观评价。撰写报告,分析问题并提整改建议,跟踪落实,完善内控与运营管理。 三、内控与风险管理评估 主导集团内控与风险管理评估工作,建健全相关体系、制定评估标准等。定期全面评估,确定风险点及等级,为高层决策提供信息。依评估结果提改进建议,协助部门应对风险,保障业务发展。 四、ESG 工作坊负责人(学校) 全面负责与学校合作的 ESG 课程及工作坊,制定个性化方案与计划。负责日常运营,包括场地、师资等。承担教务管理,确保学员顺利完成培训,提升满意度。参与课程研发,优化内容,保持领先。 五、世界银行借贷项目参与 代表集团参与项目,了解规定并遵守。与相关方沟通协调,传递信息。结合集团 ESG 战略制定实施计划,全程跟踪监控,分析风险并应对,争取有利成果。 六、综合职责 关注 ESG 领域动态、法规及案例,反馈信息供集团决策。与内外部建立联系开展交流合作,提升知名度与影响力。定期汇报各项工作情况,依指示调整策略,保符合集团战略 |
离职原因: | 在职 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 起止年月:2023-06 ~ 2024-07 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:会计/审计 |
担任职位: | 审计咨询经理 |
工作描述: | 1.工作概述:作为项目负责人主导多家单位的IT审计、内控评价、信息化建设咨询等工作,推动项目整体进度,审计类型主要方向涵盖为信息系统审计、信息化建设项目审计、内部控制审计及咨询等,覆盖国企、建筑、金融、银行、科技、ESG领域等多个不同规模、不同发展阶段企业。 2.内控咨询:对客户进行全方位的内部控制体系诊断,诊断公司层面和业务层面的风险矩阵和关键控制点,从内控体系的完整性、合规性、适用性等方面进行评估,对信息系统管理的一般控制和应用控制进行剖析,并提供信息化转型和信息化搭建策略等培训。 3.项目管理:负责项目推进过程中的进度跟踪,与被检查单位的各个利益相关方进行沟通协调,沟通审计过程中发现的问题,就审计需求、审计范围、审计策略和时间节点达成一致,运用横道图和项目管理工具有效推动项目进程。 4.资源管理:管理各个执行团队的工作内容,梳理团队架构、划分工作职责,根据实际情况分配项目资源,与领导协调项目资源的支持,向下管理的幅度为9人以上。 5.核心项目:专注于管理咨询、内控审计、信息化审计项目。 (1)管理咨询:南方电网数字电网集团有限公司数字化审计全覆盖研究、广东袋鼠妈妈集团有限公司IT审计咨询服务等。 (2)信息化审计:广州交易所集团有限公司2014-2022年信息化系统建设专项审计项目、某地方检察院信息系统审计项目、广州中望龙腾软件股份有限公司IT系统内控审计、广州越秀金融控股集团股份有限公司集团信息系统审计、广东南粤银行股份有限公司交易系统IT审计、珠海华金资本股份有限公司SAP系统管理审计、广州禾信仪器股份有限公司IT辅助年报审计、江苏广信感光新材料股份有限公司IT审计、格力地产股份有限公司金蝶EAS财务系统审计。 (3)内控审计:广东粤财金融租赁股份有限公司内部控制审计、广东粤财信托有限公司内部控制审计。 |
离职原因: |
广东智合会计师事务所有限公司 起止年月:2021-06 ~ 2023-06 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:会计/审计 |
担任职位: | 项目经理 |
工作描述: | 工作概述:作为项目负责人主导多家客户审计、财务尽调、内控评价工作,推动项目整体审计进度,审计类型涵盖年度审计、竣工决算审计、费用款项审计等类型,覆盖政府、建筑、金融、物流、文化、环保领域等多个不同规模、不同发展阶段企业。 内控诊断:对客户进行全方位的内控手册诊断,诊断各层面手册涉及的公司层面控制、业务流程控制,从内容的完整性、合规性、适用性等方面进行评估,分析潜在的财务,税务和法律风险,并提供培训。 沟通协调:负责项目推进过程中的进度跟踪,和被检查单位沟通协调,沟通审计过程中发现的问题,就审计所需必要资料和时间节点达成一致,有效推动项目进程。 团队管理:管理下属执行团队的工作内容,梳理团队架构、划分工作职责,管理幅度为 3 人以上。 核心项目:主要负责国有企业及行政事业单位 管理咨询:广州人社局数据中心信息化系统开发咨询、广州均禾街道办事处工程咨询、广州职业能力培训建设中心内部控制咨询。 信息化审计:广东应急管理厅、广州人社局数据中心信息化运维项目审计。 经济责任审计:南方医院、广州民营企业投诉中心经济责任审计。 工程审计:中海油基本建设项目、国家自然资源部南海局监控大楼、广州环保局办公大楼竣工决算审计,广州民政局和云硫矿业集团建设项目全过程跟踪审计。 内控评价:广东应急管理厅、广州职业能力培训建设中心、广东省属文化企业集团、广州市场监督管理局 2021 年采购工作内部控制检查评价。 财务审计:华美国际投资集团(华美教育、华美小额贷款、华美物流)2021 年度审计。 专项审计:港航集团业务招待费、应收款项管理审计,广东民族宗教事务委员会中央资金绩效评价。 |
离职原因: | 个人职业发展规划 |
广州市东亚有限公司 起止年月:2018-03 ~ 2021-06 | |
公司性质: | 国有企业 所属行业:多元化业务集团公司 |
担任职位: | 纪检监察审计部副经理 |
工作描述: | 1.工作概述:作为部门负责人,搭建并完善公司监察及内控体系,监督实施过程及结果,有效防范公司运营风险,最大限度维护公司利益。 2.部门管理:完善部门各项规章制度及监察实施细则,形成标准化、规范化监察管理体系,制定纪检监察、审计年度、月度工作计划。 3.纪检监察:结合公司业务发展及风险评估,制定年度监察计划、具体监察范围,规划监察项目与方案,组织开展各阶段工作,完成审计、纪检工作的汇报、整理和归档,对审计结果运用,监督审计整改落实情况。 4.总结分析:总结共性问题,提交建议报告及整改方案,组织相关部门快速改善工作流程及监管程序,规避后续再发及系统性风险,建立良好的企业反腐生态。 |
离职原因: | 面谈 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 起止年月:2016-12 ~ 2018-03 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:会计/审计 |
担任职位: | 高级审计员 |
工作描述: | 1.工作概述:基于审计实施方案,带领小组完成年度期中、年度审计。编写具体的审计计划,组织小组成员跟进完成。识别并评估重大错报风险,获取充实适当的审计证据。审核报表,出具审计报告。 2.项目执行: (1)充分了解行业背景及重大事项,完成审计资料的搜集,编制负责科目(收入/成本/往来科目/固定资产及费用类科目)的审计底稿,并最终汇总、撰写报告及附注。 (2)灵活运用截止性测试、穿行测试等工具及方法,从关键点入手,审核流程及程序的合规性、完整性。 (3)主导客户访谈,及时沟通审计中发现的问题,并向客户提出合规改进意见。 3.底稿编制:使用有效的审计方法,负责审计项目底稿编制,在工作底稿中体现关键思路,并完整执行重要程序,确保工作合规性。 |
离职原因: | 面谈 |
广东广弘控股股份有限公司 起止年月:2012-07 ~ 2016-12 | |
公司性质: | 国有企业 所属行业:多元化业务集团公司 |
担任职位: | 总账会计 |
工作描述: | 1.财务统筹:负责公司财务全盘账(总账),主要包括财务报表月报、季报、年报的编制,成本预测核算、纳税筹划及申报,债权、债务和固定资产的核查等工作。 2.报表输出:按要求及时编制各项财报,出具资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益表等单户及合并报表,按月度、季度进行同比、环比分析进行比对,向公司提供分析结果及管理建议。 3.资产管理:对固定资产、低值易耗品分设账薄管理,做到账账,帐卡、账物相符,信息完整,确保不重不漏,核查固定资产、低值易耗品的验收和使用情况,对存在的问题及时汇报提出解决方案。 |
离职原因: | 面谈 |
◆ 教育背景
毕业院校: | 华南理工大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: 学士学位 |
教育开始日期: | 2013-01 | 毕业日期: | 2016-01 |
专 业 一: | 经济学 | 专 业 二: | 财务管理 |
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
2013-01 | 2016-01 | 华南理工大学 | 经济学 | 毕业证书 | 105615201605001446 |
2021-09 | 2023-07 | 暨南大学 | 企业管理 | 优秀学生 |
◆ 语言能力
外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | 精通 |
其它外语能力: | |||
国语水平: | 精通 |
◆ 工作能力及其他专长
项目管理层面:
我精通项目管理的五大过程组和十大知识领域,对敏捷管理也深有理解,且已获得信息系统项目管理师和信息系统集成项目管理工程师证书。
学习能力方面:
目前正在攻读暨南大学企业管理硕士课程,进一步深造工商管理知识。同时,积极参加 PMP、CISM、CFA、FRM、ESG 等培训,旨在强化对信息化建设开发及运维管理相关知识的理解,不断扩充与审计相关的知识储备。
◆ 详细个人自传
我拥有丰富的职业资格与职称,包括中国注册会计师、税务师、资产评估师,以及国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师(CISA)等职业资格,同时具备高级工程师、经济师、会计师、统计师、审计师等职称,且已通过高级会计师及高级审计师考试。
1.在业务能力方面:
我掌握扎实的专业审计技术,拥有敏锐的分析判断能力。凭借审计思维与视角,能精准发现关键问题点,并有效预判风险,助力公司经营实现合规运作与风险把控。
2.企业内控领域:
我对企业管理全流程有着深刻理解,精通风险管理与内部控制,在流程优化方面经验丰富。
3.财务管理上:
具备扎实的财务功底,涵盖账务处理、财务管理及财务分析等能力,对各行业企业的财务流程与内控管理也有一定认识。
4.项目管理层面:
我精通项目管理的五大过程组和十大知识领域,对敏捷管理也深有理解,且已获得信息系统项目管理师和信息系统集成项目管理工程师证书。
5.学习能力方面:
目前正在攻读暨南大学企业管理硕士课程,进一步深造工商管理知识。同时,积极参加 PMP、CISM、CFA、FRM、ESG 等培训,旨在强化对信息化建设开发及运维管理相关知识的理解,不断扩充与审计相关的知识储备。
6.职业规划上:
我希望能在各行业从事企业管理、战略管理、内部控制、风险管理、合规业务、管理咨询、IT 审计等方向的工作。